ইউপির বার্ষিক বাজেট
২নং হবিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ ( এলজিডি আইডি ৬৯০৮৬৭১)
উপজেলা: শাল্লা, জেলা: সুনামগঞ্জ, অর্থ বছর: ২০১৫-২০১৬
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ১৫-১৬ | চলিত অর্থ বছরের ১৩-১৪সংশোধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ব বর্তী অর্থ বছরের ১২-১৩ প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
|
|
|
ব্যাংকে জমা | ৪৯৫৩৬.০০ | ৭০০০০.০০ | ১১৯৫৩৬.০০ |
|
|
মোট প্রাপ্তির জের |
|
| ১১৯৫৩৬.০০ | ১৫৫৭৮৭.০০ | ১২২৩৯৬.০০ |
প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৪৩৬৮৩৭.০০ |
| ৪৩৬৮৩৭.০০ | ৪৩৬৮৩৭.০০ | ৬৫৬৪৫৪.০০ |
পরিষদ কর্তৃক পারমিট ও লাইসেন্স ফিস | ২০০০০.০০ |
| ২০০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ৭৫০০.০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১২২০০০.০০ |
| ১২২০০০.০০ | ১২২০০০.০০ | ২৯০০৫.০০ |
অযান্তিক যানবাহনের লাইসেন্সস ফিস |
|
|
|
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
| ৪৬২৮১২.০০ | ৪৬২৮১২.০০ | ৪৬২৮১২.০০ | ৫০৬৫৪১.০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ |
| ৬০০০০.০০ | ৬০০০০.০০ | ৬১৮৭০.০০ | ১৫৯৮৪৭.০০ |
সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ৭৪০৮১৭০.০০ | ৭৪০৮১৭০.০০ | ৭৪০৮১৭০.০০ | ৩২২৭৪৯৬.০০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ |
| ১৯৮৭৪১০.০০ | ১৯৮৭৪১০.০০ | ১৯৮৭৪১০.০০ |
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রপ্তি |
|
|
|
|
|
অনান্য প্রাপ্তি | ১০০০০০.০০ | ২০৭৩৪৯২.০০ | ২১৭৩৪০২.০০ | ২১৭৩৪৯২.০০ | ৪৫০০০০.০০ |
মোট প্রাপিত | ৭২৮৩৭৩.০০ | ১২০৬১৮৮৪.০০ | ১২৭৯০২৫৭.০০ | ১২৮২৮৩৭৮.০০ | ১৬০৫৮৬২৩.০০ |
ব্যায় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যায়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সচিবের সম্মানী | ১৬৯৬০০.০০ | ১৬০৪০০.০০ | ৩৩০০০০.০০ | ৩৩০০০০.০০ | ২৭৩০০০.০০ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ১১৮০০০.০০ | ৩৬২১৮২.০০ | ৪৮০৯৮২.০০ | ৪৮০৯৮২.০০ | ৫১৩৩৮৮.০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যায় | ৮০০০০.০০ |
| ৮০০০০.০০ | ১১৪৩৬৭.০০ | ১৬৫৩৬১.০০ |
পিন্টিং এবং স্ট্রেশনারী | ৩০০০০.০০ |
| ৩০০০০.০০ | ১০০০০.০০ |
|
ডাক ও তার |
|
|
|
|
|
বিদ্যুৎ বিল |
|
|
|
|
|
অফিস বক্ষনাবেক্ষন | ৩০০০০.০০ |
| ৩০০০০.০০ | ৩০০০০.০০ |
|
অন্যান্য ব্যায় | ২০০০০.০০ |
| ২০০০০.০০ | ৪০০০০.০০ |
|
উন্নয়ন মূলক ব্যায় : |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্ল |
| ৮৭৯৮৪৪.০০ | ৮৭৯৮৪৪.০০ | ৮৭৯৮৪৪.০০ | ২৫০০০০.০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়নিষ্কাশন | ১০০০০০.০০ | ৩৩৩১৮০২.০০ | ৩৪৩১৮০২.০০ | ৩৪৩১৮০২.০০ | ২৪৬০১৯৯.০০ |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ১০০০০০.০০ | ৫৪৫০৮০১.০০ | ৫৫৫০৮০১.০০ | ৫৫৫০৮০১.০০ | ১১২৫২৪৭৩.০০ |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
| ৪৫৭০২২.০০ | ৪৫৭০২২.০০ | ৪৫৭০২২.০০ |
|
শিক্ষা কর্মসূচী |
| ৯৪৬০৮২.০০ | ৯৪৬০৮২.০০ | ৯৪৬০৮২.০০ | ৬৩০০০০.০০ |
সেচ ও খাল |
| ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ |
|
অন্যান্য |
| ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ২৮২৮৫০.০০ |
মোট ব্যায়: | ৬৪৮৪০০.০০ | ১১৯৮৮১৩৩.০০ | ১২৬৩৬৫৩৩.০০ | ১২৬৭০৯০০.০০ | ১৫৮২০৭৫৪.০০ |
সমাপর্নীূ জের |
|
| ১৫৩৭২৪.০০ | ১৫৭৪৭৮.০০ | ২৩৭৮৬৯.০০ |
অনুমোদনের তারিখ: ৩১/০৫/২০১৫ ইং
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস